職位描述
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崗位職責:
1、參與內部審計工作,參與編制審計方案、現(xiàn)場審計作業(yè)、編制審計底稿、協(xié)助起草審計報告;
2、負責管理審計發(fā)現(xiàn)問題的后期追蹤、檔案歸檔工作等;
3、根據(jù)公司需求完成專項調查,迅速回應需求并完成項目、出具調查結果;
4、協(xié)助并推動業(yè)務單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行專業(yè)管理改善,提出合理化審計建議;
5、參與完善、優(yōu)化公司內部控制制度和相關運作流程,檢查公司內控管理體系的健全性、合理性、有效性;
6、部門或上級交辦的其他工作事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、具有三年以上內部審計、風險管理、內部控制管理經(jīng)驗;
3、審計、企管、法律、IT等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;
4、有統(tǒng)籌組織開展大型專項審計項目經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
5、通過國內或國際職業(yè)資格證書者(如CPA、CIA、ACCA等)優(yōu)先考慮。
簡歷接收周期:2024-07-22~2024-09-15
1、參與內部審計工作,參與編制審計方案、現(xiàn)場審計作業(yè)、編制審計底稿、協(xié)助起草審計報告;
2、負責管理審計發(fā)現(xiàn)問題的后期追蹤、檔案歸檔工作等;
3、根據(jù)公司需求完成專項調查,迅速回應需求并完成項目、出具調查結果;
4、協(xié)助并推動業(yè)務單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行專業(yè)管理改善,提出合理化審計建議;
5、參與完善、優(yōu)化公司內部控制制度和相關運作流程,檢查公司內控管理體系的健全性、合理性、有效性;
6、部門或上級交辦的其他工作事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、具有三年以上內部審計、風險管理、內部控制管理經(jīng)驗;
3、審計、企管、法律、IT等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;
4、有統(tǒng)籌組織開展大型專項審計項目經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
5、通過國內或國際職業(yè)資格證書者(如CPA、CIA、ACCA等)優(yōu)先考慮。
簡歷接收周期:2024-07-22~2024-09-15
工作地點
地址:西安雁塔區(qū)內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發(fā)布者
HR
內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
- 快速消費品
- 1000人以上
- 股份制企業(yè)
- 呼和浩特市金川開發(fā)區(qū)金四路8號